一、 *采购人名称: ******有限公司
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************065
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******有限公司
六、 *验收日期: 2025年1月31日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 IGEAR 锁/锁扣 其它手动工具 2 5.0 IGEARJM-103 验收通过 2 IGEAR 锁/锁扣 其它手动工具 2 57.0 IGEARJM-103 验收通过 3 国光 去 草 家庭环境清洁剂 100 300.0 国光去 草 验收通过 4 国光 去 草 家庭环境清洁剂 400 15400.0 国光去 草 验收通过 5 尼龙袋 尼龙袋 收纳箱/盒/袋 1000 2350.0 A尼龙袋 验收通过 6 得力 重型货架60*200*200 置物架 置物架 4 1540.0 得力/deli重型货架60*200*200 验收通过 7 得力 3894 塑封机 塑封机 1 179.0 得力/deli3894 验收通过 8 惠普 打印机 其它打印机 1 1450.0 惠普/HP2606dw 验收通过 9 逸翔 逸翔 电动车 自行车运动设备 2 7160.0 逸翔HL1000DT-6 验收通过 10 得力 惠普M126a 墨粉 电池/电力配件 1 16.0 得力/deli得力DBH-F388A 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 杜艳
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